内部

企业内部控制制度探析

翁雪春提要本文综述了内部控制制度的发展过程和趋势,内部控制的对象及方法,指出当前企业内控方面存在的问题。在此基础上,提出加强企业内部控制的措施,即增强领导内控意识,把内控作为企业经营管理不可缺少的一个...

TG融资租赁公司内部风险管理研究

张莹【摘要】本文从TG公司在绿洋公司1000万元回租项目的前期、中期、后期出现的问题入手,深入分析TG公司面临的内部管理风险点,并针对性提出出租人风险控制应对策略,以期能为融资租赁公司在内部风险管理和...

新常态下经济责任审计的实践与思考

宋小清【摘 要】为加强党风廉政建设,把腐败扼制在萌芽时期,及时发现经营亮点和经营管理人才,开展经济责任审计是必要和必须的。本文就如何开展企业内部经济责任审计进行分析和探讨,以适应经济发展快速增长的需要...

高校财务内部控制问题及改善措施初探

龚兴平摘 要:当前,随着教育事业的蓬勃发展,我国高校无论在数量上,还是在规模上都有了很大的提升,与此同时,高校在财务管理方面出现了很多问题。近年来,由于对财务内部控制不到位而引起的高校腐败案时有发生,...

油田企业加强内部控制制度建设的思考

张桂凤摘 要:我国油田企业已进入资源储备不足,开采成本偏高的阶段,生存发展压力巨大,在当下只有勤练内功,精益管理,才是突破的唯一途径,而实内部控制制度作为企业生产经营活动的自我调节和自我约束的内在机制...

国有企业内部审计环境的考量

刘航【摘 要】构建和改善国有企业内部审计环境与国有企业经济运营、生存发展息息相关。而合理的内部审计力度以及组织人员结构有利于帮助加强企业的竞争实力,促进公司的发展。【Abstract】The cons...

财险公司内部控制管理问题的分析

卢荡摘 要:建立健全内部控制制度作为内部控制的基础,对现代企业来说至关重要,可以使得内部控制的措施得以全面落实。大部分财险公司内部控制管理存在着许多问题,必须因地制宜地构建科学合理的全面预算管理系统,...

企业财务会计内部控制的优化策略

张瑶瑶摘要:新经济形势下,企业在发展过程中面临着较多的风险,而财务会计内控是企业管理工作的重要组成部分。在此背景下,文章主要对财务会计内部控制措施进行探析,希望能为相关工作人员提供一些参考。关键词:企...

论企业集团内部的财务监控

马淑琴摘要:企业集团由母公司和子公司所组成,它们之间在财务上体现为控制和被控制的关系,研究企业集团内部的财务监控问题,有助于企业集团整体的健康发展。母公司可以通过建立统一的财务制度、开展定期或不定期审...

企业财务管理及内部控制研究

窦雪莹 摘要:财务内部控制是企业实现战略目标的重要保障,也是确保财务计划顺利执行的必要手段。文章阐述了企业财务内部控制的必要性,分析了我国企业财务内部控制存在的问题,并提出了相关建议,以期对企业发展...

内部审计文书探索

吴林蓬 张开菊摘要:内部审计文书是实施内部审计的客观需要,直面内部审计文书存在的问题并加以改进,进而制作及撰写高质量的内部审计文书,会成为提高审计质量,强化审计效果的重要推力。关键词:内部;审计文书...

探讨管理会计在内部控制中的应用

王亚丽摘要:为了实现企业的健康稳定及可持续发展,需要进一步强化企业内部控制管理工作。内部控制属于一种相对现代化的管理手段,和管理会计存在着诸多类似之处,在内部控制建设的过程当中,需要相关人士能够进一步...

港口集团内部会计控制工作研究

黄煜摘要:随着我国港口体制改革的完成,港口集团经营模式随之向资本运营方向发展,这也标志着我国港口行业发展步入了新的篇章。然而改制后对于港口企业的内部会计控制工作也提出了新的挑战,如何发挥会计工作的调节...

当前会计内部控制的风险及对策

于泉摘要:随着市场经济的发展,内部控制制度组织体系构建变得尤为重要。为了更好地提升企业管理的效率,进行职责划分。加强对企业会计内部控制风险的研究,是现代企业内部管理制度的一个重要组成部分。文章分析企业...

浅谈企业内部统计的重要性

张成红摘要:企业内部统计是企业达到科学决策和管理的关键性基础工作。在企业经营管理当中发挥着极为重要的作用。文章通过阐述当前企业内部统计工作所存的主要问题以及企业内部统计工作的意义与作用,探讨提出当前企...

云计算下上海大学内部审计问题探究

梁鑫 秦书琳摘要:科技的更新日新月异,云计算的发展给各行各业带来了极大的便利。审计行业亦是如此。云计算的出现,提高了审计工作的效率,节约了审计人员获取并检验审计资料的时间,提高审计的准确度。与此同时,...

提高企业财务内部控制体系新论

刘武【摘 要】 财务内部控制是企业加强财务管理,实现强化财务管控,实现企业稳健经营、提高经营效益、防范化解风险、确保发展的需要。对企业而言,财务内部控制是财务管理的重要环节或基本职能,与财务预测、财务...

审计质量控制的途径和措施

【摘 要】质量是内部审计工作的生命,它决定着内部审计工作的兴衰成败,不仅对内部审计工作本身产生重大影响,而且关系到内部审计能否在企业经营管理中充分发挥“免疫系统”的作用,为企业又好又快发展保驾护航。因...

内部控制视角下高校财务管理探究

林慧英【摘 要】为了能提升高校之中的财务管理质量,需要财务管理部门能掌握目前财务管理制度较为落后、教育成本的核算以及控制方面重视不足等方面的不足之处,并能根据财务管理实际情况,采取建立精细化类型的财务...

试论事业单位财务内部控制体系建设

张静【摘 要】近年来,随着财政改革的不断深入,事业单位财务管理改革不断加强,逐步建立了比较完善财务管理模式。但是,面对内控意识相对薄弱、财务信息的不真实、内部控制制度不够完善等问题,不但影响事业单位的...

基于管理核算的财务会计发展分析

刘念【摘 要】财务管理是企业管理中不可缺少的组成部分,帮助管理层根据既定的战略目标,对经营活动进行有计划、协调的运作。与核算型财务会计工作相关的管理会计业务,在时代的推动下逐渐与核算型会计工作进行融合...

水利工程建设财务管理中的内部会计控制策略探讨

李莹【摘 要】市场经济的不断发展,使得企业或者是项目的财务管理方式发生重大的变化,改革开放以来,我国的会计准则不断进行更新,不断与国际会计准则进行接轨。我国的大型水利工程除了具有其他工程的共性,还由于...

有关深化企业内部改革的几点思考

张建钢摘要:随着市场经济的不断深入,市场竞争变得越来越激烈。完善企业的竞争机制和约束机制,强化企业的内部管理,深化企业内部改革,是企业增强竞争力的重要手段。关键词:企业;内部;改革随着金融危机的不断深...

电网公司应急队伍规范化管理研究

陆以军 刘汉 桂鹏飞 刘建红摘 要:电网公司所辖区域覆盖面积广、自然灾害频发、灾情多样,科学规范化的应急队伍是应对各类突发事件的重要力量。本文主要从应急队伍组建原则、模式、规模、人员和装备配置、日常管...

略论为读而写和为写而读

孙大武【编者按】读写结合是《义务教育语文课程标准(2011年版)》所倡导的一种教学理念,是提高学生语文实践能力的一种基本手段。课堂上适度、有效地开展读写结合,能够提高学生语言文字运用能力。那么,如何明...

取消
微信二维码
微信二维码
支付宝二维码